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為了進一步完善內部審計準則體系,指導信息系統審計實踐,中國內部審計協會組織制定了《第3205號內部審計實務指南——信息系統審計》,經中國內部審計協會準則專業委員會審議通過,自2021年3月1日起施行。臨商銀行審計部在單位內部OA系統發布通知,要求全體內審人員及時進一步了解該《指南》的特點和主要內容,與工會組織的“讀書月”活動相結合,推動《指南》的學習和應用。
通過學習,內審人員充分認識到,信息系統審計包括審計計劃、審計依據、審計方法、審計技術、審計人員配置、審計實施流程、審計報告以及審計質量控制等多個內容。作為內部審計準則的一部分,《第3205號內部審計實務指南——信息系統審計》為廣大內審機構和內審人員提供規范性的操作規程和方法,以規范信息系統審計行為,控制審計工作風險,提高審計工作效率和質量,更好地為臨商銀行的經營戰略目標服務,更加充分地發揮新時代內部審計的價值。
(孫勝龍)